Peran pemeriksaan ketaatan dalam penyajian anggaran sebagai komponen pengendalian internal (Studi praktik kerja pada PT. Pelindo III cabang Tanjung Perak)

Laiksmena, Ferdy (2017) Peran pemeriksaan ketaatan dalam penyajian anggaran sebagai komponen pengendalian internal (Studi praktik kerja pada PT. Pelindo III cabang Tanjung Perak). Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University Surabaya.

[thumbnail of ABSTRAK]
Preview
Text (ABSTRAK)
Sampul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Abstrak.pdf

Download (568kB) | Preview
[thumbnail of BAB 1]
Preview
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf

Download (40kB) | Preview
[thumbnail of BAB 2] Text (BAB 2)
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (289kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 3] Text (BAB 3)
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (21kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 4] Text (BAB 4)
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (999kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 5]
Preview
Text (BAB 5)
BAB 5.pdf

Download (361kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengendalian internal pada suatu perusahaan adalah hal yang sangat penting, terlebih pada perusahaan-perusahaan besar. Karena dengan lemahnya pengendalian internal yang ada dapat menyebabkan terjadinya kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu seperti yang ada pada perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang dimana salah satu perusahaan terbesar di Surabaya. Semakin besar perusahaan semakin besar pula anggaran yang di keluarkan tiap tahunnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal yang ada pada perusahaan tersebut, terutama tentang anggaran yang di keluarkan seperti Pergantian Biaya dan Pengajuan Uang Muka yang terkait berkas-berkas pengajuan anggaran yang di keluarkan untuk biaya operasional dan non operasional. Proses evaluasi ini menggunakan pengujian dokumen terkait dengan aktivitas pengendalian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang ada di PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak telah berjalan dengan baik.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Department: ["eprint_fieldopt_department_Faculty of Business" not defined]
Uncontrolled Keywords: Pengendalian Internal, Siklus Pengeluaran Kas
Subjects: Business > Accounting
Divisions: Faculty of Business > Accounting Undergraduate Study Program
Depositing User: Users 4107 not found.
Date Deposited: 21 Feb 2017 04:01
Last Modified: 21 Feb 2017 04:01
URI: http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/10383

Actions (login required)

View Item View Item