Evaluasi pengendalian internal atas sistem pembelian pada CV Purnomo

Sari, Yessi Novita (2019) Evaluasi pengendalian internal atas sistem pembelian pada CV Purnomo. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University Surabaya.

[thumbnail of ABSTRAK]
Preview
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf

Download (612kB) | Preview
[thumbnail of BAB 1]
Preview
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf

Download (278kB) | Preview
[thumbnail of BAB 2] Text (BAB 2)
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (323kB)
[thumbnail of BAB 3] Text (BAB 3)
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (92kB)
[thumbnail of BAB 4] Text (BAB 4)
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (441kB)
[thumbnail of BAB 5]
Preview
Text (BAB 5)
BAB 5.pdf

Download (164kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (157kB)

Abstract

Aktivitas bisnis dalam perusahaan memerlukan adanya sebuah perencanaan, proses, dan evaluasi yang tepat karena dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup sebuah bisnis tersebut. Dalam proses bisnis tersebut sistem informasi berperan sangat penting, informasi yang dihasilkan tersebut harus akurat, tepat, dan relevan guna pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selain itu, pengendalian internal dalam perusahaan harus berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kasus yang berfokus pada sistem pembelian dengan mengevaluasi pengendalian internal yang dimiliki CV Purnomo. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dijelaskan secara sistematis dan dibandingkan dengan teori pengendalian internal yang ada. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya catatan barang yang dipesan kepada supplier untuk diberikan kepada gudang, admin pembelian diberikan kuasa untuk memesan barang ke supplier tanpa otorisasi pemilik, pembagian tugas yang tidak memadai, tidak adanya pengecekan laporan keuangan, dan penyimpanan faktur yang tidak memadai. Terkait dengan masalah tersebut dapat disimpulan bahwa evaluasi pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan tidak cukup baik dan membutuhkan pengendalian internal yang baru.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Department: ["eprint_fieldopt_department_Faculty of Business" not defined]
Uncontrolled Keywords: Pengendalian internal, siklus pembelian, sistem informasi akuntansi
Subjects: Business > Accounting
Business
Divisions: Faculty of Business > Accounting Undergraduate Study Program
Depositing User: Users 6988 not found.
Date Deposited: 11 Jul 2019 09:39
Last Modified: 12 Jul 2019 00:50
URI: http://repository.wima.ac.id/id/eprint/18956

Actions (login required)

View Item View Item